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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3367-175-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de elementos de Construcción |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.927.400-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.927.400-8 |
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Dirección de Facturación |
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
44574 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Plazo de entrega | Conforme lo ofertado por el proveedor, 10 días hábiles adm. |
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Proveedor |
Benito Nicolas Marsan Lagunas |
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Razón Social |
BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
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R.U.T. |
15.905.508-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Benito Nicolas Marsan Lagunas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102212
| Plancha de cinc | 5 | Unidad | PLANCHAS DE ZINC ACANALADO 3 MTS | |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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31161620
| Pernos de cabeza hexagonal | 100 | Unidad | PERNOS AUTOPERFORANTES CON GOLILLA | |
$ 50,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.000
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31181510
| Juntas de silicona | 4 | Unidad | SILICONAS ROJAS | |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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30101617
| Barras de madera | 4 | Unidad | MADERA PARA ESTRUCTURA DE 4X3 | |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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31231313
| Tubería de plástico | 2 | Unidad | TUBERIAS DE 50 | |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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40142317
| Codo de tubería | 1 | Unidad | CODO DE 45 | |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800
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$ 800
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40142317
| Codo de tubería | 1 | Unidad | CODO DE 90 | |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800
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$ 800
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39121205
| Canaletas para cables | 4 | Metro Lineal | CANALETAS DE ZINC COLOR CAFE 1012 cm EQUIVALENTE A AQUAPLUV | |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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Total Neto
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$ 234.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.574
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$ 279.174
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.