Orden de Compra. Nº3367-175-AG24 "Adquisición de elementos de Construcción"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3367-175-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de Construcción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna Punta Arenas
Impuesto 44574
Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Plazo de entregaConforme lo ofertado por el proveedor, 10 días hábiles adm.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
R.U.T. 15.905.508-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc5UnidadPLANCHAS DE ZINC ACANALADO 3 MTS  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
31161620
Pernos de cabeza hexagonal100UnidadPERNOS AUTOPERFORANTES CON GOLILLA  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31181510
Juntas de silicona4UnidadSILICONAS ROJAS  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
30101617
Barras de madera4UnidadMADERA PARA ESTRUCTURA DE 4X3  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31231313
Tubería de plástico2UnidadTUBERIAS DE 50  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
40142317
Codo de tubería1UnidadCODO DE 45  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
40142317
Codo de tubería1UnidadCODO DE 90  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
39121205
Canaletas para cables4Metro LinealCANALETAS DE ZINC COLOR CAFE 1012 cm EQUIVALENTE A AQUAPLUV  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 234.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.574
TOTAL OC $ 279.174


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.195.895-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.