Orden de Compra. Nº3367-176-SE09 "COMPRA INSUMOS MANTENIMIENTO PLAN IMAGEN"
Recuerde que el responsable del pago es Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3367-176-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-05-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS MANTENIMIENTO PLAN IMAGEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3367-3-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna Punta Arenas
Impuesto 252736,29
Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTOSALVO REPUESTOS LIMITADA
Razón Social CHAVEZ Y CHAVEZ LIMITADA
R.U.T. 78.996.190-5
Sucursal AUTOSALVO REPUESTOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios10LitroLIQUIDO BULCANIZANTELIQUIDO BULCANIZANTE $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.040 $ 105.040
15121514
Lubricantes de pulverización60TarroWD-40WD-40 $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.580 $ 191.580
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3UnidadLOCTITE 515 50 ML.LOCTITE 515 50 ML. $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.161 $ 49.161
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3UnidadLOCTITE 271 50 ML.LOCTITE 271 50 ML. $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.724 $ 56.724
31191501
Papeles de lija50PliegoLIJA AL AGUA Nº400LIJA AL AGUA Nº400 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
31191501
Papeles de lija50PliegoLIJA FIERRO Nº400LIJA FIERRO Nº400 $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.950 $ 15.950
46181504
Guantes protectores120ParGUANTES ALGODON PIGMENTADOSGUANTES ALGODON PIGMENTADOS $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.360
46181504
Guantes protectores70ParGUANTES CABRETILLA CON FORROGUANTES CABRETILLA CON FORRO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.070 $ 147.070
11151509
Fibras de seda400PaqueteHUAIPE DE SEDA BLANCO 1/2 KGS.HUAIPE DE SEDA BLANCO 1/2 KGS. $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.400 $ 588.400
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5UnidadCINTA AISLADORA PROF. TESSACINTA AISLADORA PROF. TESSA $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
11101704
Acero1UnidadGRATA CONICA M-14GRATA CONICA M-14 $ 11.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.346 $ 11.346
46181504
Guantes protectores20ParGUANTES NITRILO VERDEGUANTES NITRILO VERDE $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
15121514
Lubricantes de pulverización10UnidadLUBRICANTE CORREAS 300ML.LUBRICANTE CORREAS 300ML. $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.930 $ 31.930
27112103
Abrazaderas100UnidadABRAZADERA PLASTICA 18"ABRAZADERA PLASTICA 18" $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
31211904
Brochas30UnidadBROCHA 2" HELABROCHA 2" HELA $ 1.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.380 $ 40.380
Total Neto $ 1.330.191
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 252.736
TOTAL OC $ 1.582.927


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.