Orden de Compra. Nº
3367-176-SE09
"
COMPRA INSUMOS MANTENIMIENTO PLAN IMAGEN
"
Recuerde que el responsable del pago es Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3367-176-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-05-2009
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA INSUMOS MANTENIMIENTO PLAN IMAGEN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3367-3-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5
Razón Social
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra
Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Facturación
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
252736,29
Dirección de Envío de la Factura
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AUTOSALVO REPUESTOS LIMITADA
Razón Social
CHAVEZ Y CHAVEZ LIMITADA
R.U.T.
78.996.190-5
Sucursal
AUTOSALVO REPUESTOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
10
Litro
LIQUIDO BULCANIZANTE
LIQUIDO BULCANIZANTE
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.040
$ 105.040
15121514
Lubricantes de pulverización
60
Tarro
WD-40
WD-40
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 191.580
$ 191.580
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
3
Unidad
LOCTITE 515 50 ML.
LOCTITE 515 50 ML.
$ 16.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.161
$ 49.161
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
3
Unidad
LOCTITE 271 50 ML.
LOCTITE 271 50 ML.
$ 18.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.724
$ 56.724
31191501
Papeles de lija
50
Pliego
LIJA AL AGUA Nº400
LIJA AL AGUA Nº400
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
31191501
Papeles de lija
50
Pliego
LIJA FIERRO Nº400
LIJA FIERRO Nº400
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.950
$ 15.950
46181504
Guantes protectores
120
Par
GUANTES ALGODON PIGMENTADOS
GUANTES ALGODON PIGMENTADOS
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.360
$ 45.360
46181504
Guantes protectores
70
Par
GUANTES CABRETILLA CON FORRO
GUANTES CABRETILLA CON FORRO
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.070
$ 147.070
11151509
Fibras de seda
400
Paquete
HUAIPE DE SEDA BLANCO 1/2 KGS.
HUAIPE DE SEDA BLANCO 1/2 KGS.
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588.400
$ 588.400
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
5
Unidad
CINTA AISLADORA PROF. TESSA
CINTA AISLADORA PROF. TESSA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
11101704
Acero
1
Unidad
GRATA CONICA M-14
GRATA CONICA M-14
$ 11.346,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.346
$ 11.346
46181504
Guantes protectores
20
Par
GUANTES NITRILO VERDE
GUANTES NITRILO VERDE
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
15121514
Lubricantes de pulverización
10
Unidad
LUBRICANTE CORREAS 300ML.
LUBRICANTE CORREAS 300ML.
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.930
$ 31.930
27112103
Abrazaderas
100
Unidad
ABRAZADERA PLASTICA 18"
ABRAZADERA PLASTICA 18"
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
31211904
Brochas
30
Unidad
BROCHA 2" HELA
BROCHA 2" HELA
$ 1.346,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.380
$ 40.380
Total Neto
$ 1.330.191
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 252.736
TOTAL OC
$ 1.582.927
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.