|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3367-182-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-12-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de hormigón armado. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.927.400-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.927.400-8 |
|
Dirección de Facturación |
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
282111,24 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-12-2022 |
| Plazo de entrega | 10 días hábiles.
|
|
|
Proveedor |
CONCREMAG S.A. |
|
Razón Social |
CONCREMAG S.A
|
|
R.U.T. |
76.301.094-5 |
|
Sucursal |
CONCREMAG S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111503
| Hormigón aislante | 12 | Metro Cúbico | HORMIGÓN armado 10307 | G25 (10)25-06 M3 | |
$ 123.733,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.484.796
|
$ 1.484.796
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.484.796
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 282.111
|
|
$ 1.766.907
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.