Orden de Compra. Nº
3367-184-SE11
"
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3367-184-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-06-2011
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3367-39-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5
Razón Social
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra
Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Facturación
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
26489,99
Dirección de Envío de la Factura
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social
MARANGUNIC HERMANOS
R.U.T.
80.586.800-7
Sucursal
MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
6
Unidad
LIBRO ACTA 50 HJ.
LIBRO ACTA 50 HJ.
$ 1.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
11151502
Fibras de nilon
100
Unidad
FUNDA P/PLAST. 229X340 5MM
FUNDA P/PLAST. 229X340 5MM
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
Marcadores
24
Unidad
DESTACADOR MONAMI
DESTACADOR MONAMI
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.872
$ 7.872
11101507
Grafito
24
Unidad
LAPIZ GRAFITO KORES
LAPIZ GRAFITO KORES
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.920
$ 1.920
44121802
Líquido corrector
12
Unidad
CORRECTOR KORES
CORRECTOR KORES
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.552
$ 6.552
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
24
Unidad
PEGAMENTO UHU STICK
PEGAMENTO UHU STICK
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.920
$ 13.920
24141607
Separadores de cartón
20
Unidad
SEPARADORES OFICIO OFIJET
SEPARADORES OFICIO OFIJET
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.700
$ 4.700
44122011
Carpetas para archivos
25
Unidad
CARPETA RHEIN NEGAR/AZUL
CARPETA RHEIN NEGAR/AZUL
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
31201517
Cinta para empaquetar
15
Unidad
CINTA EMB. TRANSP. 48MMX40MT
CINTA EMB. TRANSP. 48MMX40MT
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.925
$ 5.925
31201517
Cinta para empaquetar
24
Unidad
SCOTCH 3M TRANSP.
SCOTCH 3M TRANSP.
$ 332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.968
$ 7.968
55121715
Banderas o accesorios
4
Unidad
BANDERA STICK
BANDERA STICK
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.068
$ 8.068
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad
LIBRO ACTA 400 HOJAS 7MM.
LIBRO ACTA 400 HOJAS 7MM.
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.606
$ 12.606
44122001
Archivadores de fichas
5
Unidad
ARCHIVADOR TORRE OFICIO
ARCHIVADOR TORRE OFICIO
$ 1.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.470
$ 6.470
44121506
Sobres estándar
150
Sobre
SOBRE SACO AUTOADH 1/2 OFICIO REVISTA 23X2
SOBRE SACO AUTOADH 1/2 OFICIO REVISTA 23X2
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.150
$ 15.150
44121506
Sobres estándar
150
Sobre
SOBRE SACO EXT. OF. KRAFT 29, 7X4
SOBRE SACO EXT. OF. KRAFT 29, 7X4
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.050
$ 10.050
Total Neto
$ 139.421
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.490
TOTAL OC
$ 165.911
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.