Orden de Compra. Nº3367-184-SE11 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3367-184-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3367-39-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna Punta Arenas
Impuesto 26489,99
Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro6UnidadLIBRO ACTA 50 HJ.LIBRO ACTA 50 HJ. $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
11151502
Fibras de nilon100UnidadFUNDA P/PLAST. 229X340 5MMFUNDA P/PLAST. 229X340 5MM $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
Marcadores24UnidadDESTACADOR MONAMIDESTACADOR MONAMI $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.872 $ 7.872
11101507
Grafito24UnidadLAPIZ GRAFITO KORESLAPIZ GRAFITO KORES $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
44121802
Líquido corrector12UnidadCORRECTOR KORESCORRECTOR KORES $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.552
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento24UnidadPEGAMENTO UHU STICKPEGAMENTO UHU STICK $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.920
24141607
Separadores de cartón20UnidadSEPARADORES OFICIO OFIJETSEPARADORES OFICIO OFIJET $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
44122011
Carpetas para archivos25UnidadCARPETA RHEIN NEGAR/AZULCARPETA RHEIN NEGAR/AZUL $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
31201517
Cinta para empaquetar15UnidadCINTA EMB. TRANSP. 48MMX40MTCINTA EMB. TRANSP. 48MMX40MT $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.925 $ 5.925
31201517
Cinta para empaquetar24UnidadSCOTCH 3M TRANSP.SCOTCH 3M TRANSP. $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.968 $ 7.968
55121715
Banderas o accesorios4UnidadBANDERA STICKBANDERA STICK $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.068
14111531
Libros o cuadernos de registro2UnidadLIBRO ACTA 400 HOJAS 7MM.LIBRO ACTA 400 HOJAS 7MM. $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606
44122001
Archivadores de fichas5UnidadARCHIVADOR TORRE OFICIOARCHIVADOR TORRE OFICIO $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470 $ 6.470
44121506
Sobres estándar150SobreSOBRE SACO AUTOADH 1/2 OFICIO REVISTA 23X2SOBRE SACO AUTOADH 1/2 OFICIO REVISTA 23X2 $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.150 $ 15.150
44121506
Sobres estándar150SobreSOBRE SACO EXT. OF. KRAFT 29, 7X4SOBRE SACO EXT. OF. KRAFT 29, 7X4 $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.050 $ 10.050
Total Neto $ 139.421
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.490
TOTAL OC $ 165.911


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.