Orden de Compra. Nº
3367-189-CM13
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MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3367-189-CM13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-11-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra
Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Facturación
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
56917,5552
Dirección de Envío de la Factura
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-7-LP07
BOLSA DE BASURA SUPERIOR 80 x 110 ROLLO
36
(25360) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 80 x 110 ROLLO 118827
(25360) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 80 x 110 ROLLO; Código: 81140;Región : XII
$ 974,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.064
$ 35.064
47131805
2239-7-LP07
Limpiadores de uso general
24
(30366) LIMPIADOR GLASSEX VIDRIOS 500 CC 32403
(30366) LIMPIADOR GLASSEX VIDRIOS 500 CC; Código: 83085;Región : XII
$ 1.057,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.368
$ 25.368
47131615
2239-7-LP07
Escobillones
36
(47756) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO M 49793
(47756) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO M; Código: 81579;Región : XII
$ 1.581,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.916
$ 56.916
14111704
2239-7-LP07
Papel higiénico
48
(69133) PAPEL HIGIÉNICO ELITE BLANCO 4 ROLLOS 50 m 71170
(69133) PAPEL HIGIÉNICO ELITE BLANCO 4 ROLLOS 50 m; Código: 12611;Región : XII
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.368
$ 46.368
47131810
2239-7-LP07
Productos para lavar platos
12
(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485
(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML; Código: 84752;Región : XII
$ 1.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.240
$ 12.240
47131618
2239-7-LP07
Mopas húmedas
36
(210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 20 CM 210745
(210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 20 CM; Código: 12464;Región : XII
$ 2.205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.380
$ 79.380
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos
36
(211308) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL 211308
(211308) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL ; Código: 16906;Región : XII
$ 935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.660
$ 33.660
47131816
2239-7-LP07
Desodorantes
12
(18879) DESODORANTE AMBIENTAL HAZE LAVANDA 34 119553
(18879) DESODORANTE AMBIENTAL HAZE LAVANDA 34 ; Código: 81213;Región : XII
$ 1.133,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.596
$ 13.596
Total Neto
$ 302.592
Descuento
$ 3.026
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.918
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 356.484
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.