Orden de Compra. Nº3367-249-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3367-23-L118"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3367-249-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3367-23-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3367-23-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 095/2018 del sistema presupuesto.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna Punta Arenas
Impuesto 319327,68
Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WSS Chile S.A.
Razón Social WORLD SURVEY SERVICES S.A.
R.U.T. 96.947.280-5
Sucursal WSS Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104207
Sistemas de análisis de agua1UnidadCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE ALIMENTOS (SUPERFICIE), CONFORME AL PLAN DE SALUD AMBIENTAL 2016-2020 Y PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DEL AGUA EN LAS UNIDADES DE LA V DE.Precio Unitario corresponde al total del servicio 2.000.000 incluye impuesto Del Servicio: -Rcto total - cant 40 - 387.022 -Colif totales - cant 40 - 496.400 -List. monocytogenes - cant 30 - 797.250 $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672
Total Neto $ 1.680.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.328
TOTAL OC $ 2.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.