Orden de Compra. Nº3367-261-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3367-261-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 102-2018 del sistema Presupuesto.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna Punta Arenas
Impuesto 78959
Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos35 (1341905 )ADHESIVO DE CONTACTO LOCTITE SUPER BONDER 2 GR UNIDAD 1368128(1341905) ADHESIVO DE CONTACTO LOCTITE SUPER BONDER 2 GR UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos30 (960197 )ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX AGOREX 60 MULTIUSO TRANSPARENTE 1/16 GLN 977197(960197) ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX AGOREX 60 MULTIUSO TRANSPARENTE 1/16 GLN; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.440 $ 97.440
46171501
2239-10-LP12
Candados6 (1221909 )CANDADO ODIS N° 345 STANDARD 45 MM UNIDAD 1247930(1221909) CANDADO ODIS N° 345 STANDARD 45 MM UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.614 $ 97.614
31151501
2239-10-LP12
Cuerda de algodón80 (1257824 )CORDEL YARUR CANAMO 100 GRAMOS UNIDAD 1283851(1257824) CORDEL YARUR CANAMO 100 GRAMOS UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200
31201517
2239-10-LP12
Cinta para empaquetar5 (960383 )CINTA DE EMBALAJE 3M SCOTCH ULTRA RESISTENTE DE 48MM X 30M, CAJA X 40 UNIDADES 977383(960383) CINTA DE EMBALAJE 3M SCOTCH ULTRA RESISTENTE DE 48MM X 30M, CAJA X 40 UNIDADES; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 424.054
Descuento $ 8.481
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.959
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 494.532


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.