Orden de Compra. Nº3367-269-CM18 "2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3367-269-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 106-2018 del sistema PRESUPUESTO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna Punta Arenas
Impuesto 87531
Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dagoway Trade Ltda
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA
R.U.T. 78.477.490-2
Sucursal Dagoway Trade Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121509
2239-9-LP13
Sábanas40 (984108 )SÁBANA BISONTE TRADICIONAL 1 PLAZA UNIDAD 1000108(984108) SÁBANA BISONTE TRADICIONAL 1 PLAZA UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $679 $ 4.526,00 $ 0,00 $ 27.160,00 $ 181.040 $ 208.200
53102402
2239-9-LP13
Calcetines160 (991661 )CALCETÍN HOMBRE INSISA VERDE OLIVA TALLA L UNIDAD 1008998(991661) CALCETÍN HOMBRE INSISA VERDE OLIVA TALLA L UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $248 $ 1.650,00 $ 0,00 $ 39.680,00 $ 264.000 $ 303.680
Total Neto $ 511.880
Descuento $ 51.188
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.531
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 548.223


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.