Orden de Compra. Nº3367-271-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3367-271-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 107-2018 del sistema Presupuesto.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna Punta Arenas
Impuesto 22449
Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor socoex chile cm
Razón Social Rodrigo Andrés Alday Rodríguez
R.U.T. 16.558.483-k
Sucursal socoex chile cm
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 1 (1314123 )OLLAS MAGEFESA A PRESION 10 LT ACERO INOXIDABLE UNIDAD 1340144(1314123) OLLAS MAGEFESA A PRESION 10 LT ACERO INOXIDABLE UNIDAD; Código: OP MGF10L; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $4224 $ 52.800,00 $ 0,00 $ 4.224,00 $ 52.800 $ 57.024
52151702
2239-7-LP12
Cuchillos domésticos2 (1181996 )CUCHILLO ARCOS SANTOKU DUO 18 CMS UNIDAD 1208063(1181996) CUCHILLO ARCOS SANTOKU DUO 18 CMS UNIDAD; Código: SE62-147800; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $848 $ 10.600,00 $ 0,00 $ 1.696,00 $ 21.200 $ 22.896
48101801
2239-7-LP12
Cubertería de uso comercial4 (1561368 )UTENSILIOS DE COCINA SOCOEX ALCUZA ACERO INOXDABLE 4 FRASCOS UNIDAD 1563251(1561368) UTENSILIOS DE COCINA SOCOEX ALCUZA ACERO INOXDABLE 4 FRASCOS UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $551 $ 6.890,00 $ 0,00 $ 2.204,00 $ 27.560 $ 29.764
52151702
2239-7-LP12
Cuchillos domésticos1 (1106547 )CUCHILLO ARCOS CUCHILLO CARNICERO UNIVERSAL 20 CMS 1126587(1106547) CUCHILLO ARCOS CUCHILLO CARNICERO UNIVERSAL 20 CMS; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $1088 $ 13.600,00 $ 0,00 $ 1.088,00 $ 13.600 $ 14.688
Total Neto $ 124.372
Descuento $ 6.219
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.449
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 140.602


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.