Orden de Compra. Nº
3367-271-SE09
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MATERIALES DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3367-271-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-07-2009
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación
3367-39-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5
Razón Social
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra
Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Facturación
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
27554,75
Dirección de Envío de la Factura
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social
MARANGUNIC HERMANOS
R.U.T.
80.586.800-7
Sucursal
MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Gomas
50
Unidad no definida
GOMAS
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
Lápices de madera
50
Unidad no definida
LAPIZ GRAFITO
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
Marcadores
20
Unidad no definida
DESTACADORES
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
Líquido corrector
21
Unidad no definida
CORRECTOR LIQUIDO
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.050
$ 22.050
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad no definida
PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
Cinta Transparente
1
Unidad no definida
CINTA TRANSPARENTE
$ 315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 315
$ 315
Lápiz pasta
20
Unidad no definida
$ 103,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.060
$ 2.060
Rollos dispensadores de pegamento
10
Unidad no definida
PEGAMENTO
$ 1.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.300
$ 19.300
Cartulina
50
Unidad no definida
CARTULINAS 53*75
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
Total Neto
$ 145.025
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.555
TOTAL OC
$ 172.580
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.