Orden de Compra. Nº3367-271-SE09 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3367-271-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-07-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación 3367-39-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna Punta Arenas
Impuesto 27554,75
Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Gomas50Unidad no definida GOMAS $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
Lápices de madera50Unidad no definida LAPIZ GRAFITO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
Marcadores20Unidad no definida DESTACADORES $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
Líquido corrector21Unidad no definida CORRECTOR LIQUIDO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.050 $ 22.050
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definida PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
Cinta Transparente1Unidad no definida CINTA TRANSPARENTE $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315 $ 315
Lápiz pasta20Unidad no definida   $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.060
Rollos dispensadores de pegamento10Unidad no definida PEGAMENTO $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.300 $ 19.300
Cartulina50Unidad no definida CARTULINAS 53*75 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 145.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.555
TOTAL OC $ 172.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.