Orden de Compra. Nº3367-3-AG25 "ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3367-3-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna Punta Arenas
Impuesto 119861,5
Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Plazo de entrega Conforme lo ofertado por el proveedor, 01 días hábiles adm.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TODO ACERO SPA
Razón Social COMERCIAL TODO ACERO SPA
R.U.T. 76.148.754-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL TODO ACERO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162701
Rolletes30UnidadRolletes Impregnados 2.5 - 4 Pulg. x 2.60 Mts.  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
46171505
Llaves1UnidadLlave de 32 Mm.  $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
40142317
Codo de tubería5UnidadCodos 90 a 32 Mm.  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
40142320
Uniones de tubería4UnidadUniones americanas 32 mm.  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
23171707
Acabadores de terminales de tubos1UnidadTerminal 32 a 1/2 HE  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
23171707
Acabadores de terminales de tubos2UnidadTe de 32 Mm.  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
11162111
Malla80Metro LinealMalla de acero galvanizado, alto 1.80 largo 25M. espesor 2 Mm.  $ 3.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.600 $ 307.600
31162404
Grapas de ferretería2kilogramoGrapa galvanizada 1 "  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
31211904
Brochas4UnidadBrochas 2"  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
86131502
Pintura2GalónCarbolineo de 3 Lts aprox.  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 630.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.862
TOTAL OC $ 750.712


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.