Orden de Compra. Nº
3367-3-AG25
"
ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3367-3-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Facturación
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
119861,5
Dirección de Envío de la Factura
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Plazo de entrega
Conforme lo ofertado por el proveedor, 01 días hábiles adm.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL TODO ACERO SPA
Razón Social
COMERCIAL TODO ACERO SPA
R.U.T.
76.148.754-K
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL TODO ACERO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162701
Rolletes
30
Unidad
Rolletes Impregnados 2.5 - 4 Pulg. x 2.60 Mts.
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 225.000
$ 225.000
46171505
Llaves
1
Unidad
Llave de 32 Mm.
$ 9.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
40142317
Codo de tubería
5
Unidad
Codos 90 a 32 Mm.
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
40142320
Uniones de tubería
4
Unidad
Uniones americanas 32 mm.
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
23171707
Acabadores de terminales de tubos
1
Unidad
Terminal 32 a 1/2 HE
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
23171707
Acabadores de terminales de tubos
2
Unidad
Te de 32 Mm.
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700
$ 700
11162111
Malla
80
Metro Lineal
Malla de acero galvanizado, alto 1.80 largo 25M. espesor 2 Mm.
$ 3.845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 307.600
$ 307.600
31162404
Grapas de ferretería
2
kilogramo
Grapa galvanizada 1 "
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
31211904
Brochas
4
Unidad
Brochas 2"
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
86131502
Pintura
2
Galón
Carbolineo de 3 Lts aprox.
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
Total Neto
$ 630.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 119.862
TOTAL OC
$ 750.712
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.