Orden de Compra. Nº
3367-330-SE09
"
COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PARA COMP. P.M.
"
Recuerde que el responsable del pago es Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3367-330-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-08-2009
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PARA COMP. P.M.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3367-40-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5
Razón Social
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra
Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Facturación
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
10622,9
Dirección de Envío de la Factura
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NABEL E.I.R.L.
Razón Social
DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L
R.U.T.
52.004.020-k
Sucursal
NABEL E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131811
Productos de lavandería
1
Bolsa
DETERGENTE MATIC ULTRA X20KGS.
DETERGENTE MATIC ULTRA X20KGS.
$ 23.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.500
$ 23.500
47131608
Cepillos para aseos
1
Unidad
CEPILLO CON BASE WC.
CEPILLO CON BASE WC.
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
47131805
Limpiadores de uso general
3
Unidad
MANTENEDOE DE PISOS X900ML.
MANTENEDOE DE PISOS X900ML.
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.965
$ 1.965
47121701
Bolsas de basura
3
Unidad
PQTE. BOLSA BASURA 80X110
PQTE. BOLSA BASURA 80X110
$ 833,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.499
$ 2.499
47131813
Limpia Pantalla
2
Unidad
LIMPIA VIDRIOS GATILLO
LIMPIA VIDRIOS GATILLO
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
47131603
Esponjas
4
Unidad
ESPONJAS METALICAS
ESPONJAS METALICAS
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
MOPAS DOMESTICAS
MOPAS DOMESTICAS
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.546
$ 5.546
12141901
Cloro Cl
8
Unidad
CLORO
CLORO
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
LIMPIADOR CREMOSO X 1LT.
LIMPIADOR CREMOSO X 1LT.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
47131618
Mopas húmedas
4
Unidad
TRAPOS CON OJAR
TRAPOS CON OJAR
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.560
$ 3.560
47131611
Palas para basura
1
Unidad
PALA CON MANGO
PALA CON MANGO
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
1
Unidad
SOPAPO
SOPAPO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
47131615
Escobillones
3
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.646
$ 2.646
30181505
Taza de WC
16
Unidad
PASTILLAS WC.
PASTILLAS WC.
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.960
46181504
Guantes protectores
3
Par
GUANTES DOMESTICOS
GUANTES DOMESTICOS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
Total Neto
$ 55.910
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.623
TOTAL OC
$ 66.533
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.