Orden de Compra. Nº
3367-332-SE09
"
COMPRA METERIALES DE OFICINA COMP. MANT.
"
Recuerde que el responsable del pago es Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3367-332-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-08-2009
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA METERIALES DE OFICINA COMP. MANT.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3367-39-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5
Razón Social
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra
Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Facturación
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
6854,63
Dirección de Envío de la Factura
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social
MARANGUNIC HERMANOS
R.U.T.
80.586.800-7
Sucursal
MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105705
Cinta libre de ácido
1
Unidad
SCOTCH
SCOTCH
$ 218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 218
$ 218
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
1
Unidad
PEGAMENTO STIC FIX GRANDE
PEGAMENTO STIC FIX GRANDE
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
1
Unidad
PLUMON DE PIZARRA
PLUMON DE PIZARRA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
3
Unidad
PLUMON DE PIZARRA ISOFIT
PLUMON DE PIZARRA ISOFIT
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 984
$ 984
44121704
Lápiz pasta
4
Unidad
ROLLER PILOT BLN-BVG10
ROLLER PILOT BLN-BVG10
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.528
44121704
Lápiz pasta
1
Unidad
ROLLER PILOT Hi tecp. V5
ROLLER PILOT Hi tecp. V5
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.345
$ 1.345
44122104
Clips para papel
1
Unidad
REPTO. MAGIC CLIP ISOFIT
REPTO. MAGIC CLIP ISOFIT
$ 983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 983
$ 983
60121302
Cuchillo cartonero
1
Unidad
CUCHILLO CARTONERO
CUCHILLO CARTONERO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210
$ 210
14111530
Notas de papel autoadhesivo
2
Unidad
STICK NOTE 21126 NEON 38X51-100H
STICK NOTE 21126 NEON 38X51-100H
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
14111508
Papel para fax
1
Unidad
ROLLO PAPEL FAX
ROLLO PAPEL FAX
$ 1.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.143
$ 1.143
14111530
Notas de papel autoadhesivo
2
Unidad
ETIQ. AQDETEC 113 13X50mm
ETIQ. AQDETEC 113 13X50mm
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
3
Resma
PAPEL FOTOCOPIA CARTA
PAPEL FOTOCOPIA CARTA
$ 2.458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.374
$ 7.374
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
6
Resma
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
$ 2.836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.016
$ 17.016
Total Neto
$ 36.077
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.855
TOTAL OC
$ 42.932
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.