|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3367-348-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-08-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE JUGOS PARA EL CASINO DE SOF. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3367-12-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
|
|
R.U.T. |
61.927.400-8 |
|
Dirección de Facturación |
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
8992,32 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GALICIA S.A. |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL E INVERSIONES GALICIA S A
|
|
R.U.T. |
96.927.420-5 |
|
Sucursal |
GALICIA S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 1 | Unidad no definida | SEGUN DOCUMENTO 6790 | SEGUN DOCUMENTO 6790 |
$ 47.328,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 47.328
|
$ 47.328
|
|
|
Total Neto
|
$ 47.328
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.992
|
|
$ 56.320
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.