Orden de Compra. Nº3367-400-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3367-244-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3367-400-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3367-244-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARTICULOS DE ASEO
Proveniente de Licitación 3367-244-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna -1
Impuesto 24670,36
Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA
R.U.T. 79.639.140-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
JABON LIQUIDO LE SANCY 4 X 900 ML12UnidadJABON LIQUIDO LE SANCY 4 X 900 MLjabon liquido 900 cc. tipo le sancy $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
12131706
FOSFOROS MARCA COPIHUE X 10 UN X 10 PQTES.48UnidadFOSFOROS MARCA COPIHUE X 10 UN X 10 PQTES.cajas de fosforos $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.920 $ 25.920
47131821
ANTIGRASA MR. MUSCULO C/GATILLO. CAJA 12 X 500 CC12UnidadANTIGRASA MR. MUSCULO C/GATILLO. CAJA 12 X 500 CCantigrasas tipo mr. musculo 500 cc. $ 1.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.768 $ 12.768
47131805
DETERGENTE ARIEL LIQUIDO. CAJA 12 X 1 LITRO36UnidadDETERGENTE ARIEL LIQUIDO. CAJA 12 X 1 LITROdetergente tipo ariel liquido $ 1.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.656 $ 64.656
14111704
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, FAVORITA 1 X 48 ROLLOS100RolloPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, FAVORITA 1 X 48 ROLLOSpapel higienico doble hoja $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
Total Neto $ 129.844
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.670
TOTAL OC $ 154.514


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.