Orden de Compra. Nº3367-436-SE07 "COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA FIESTA "
Recuerde que el responsable del pago es Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3367-436-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA FIESTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA FIESTA DE FIN DE AÑO
Proveniente de Licitación 3367-100-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA.
R.U.T. 95.580.000-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50151514
MARGARINA STANDARD COD.7803200035130 250 GRS.30UnidadMARGARINA STANDARD COD.7803200035130 250 GRS.Margarina 500 GR DANICA $ 569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.070 $ 17.070
50151513
ACEITE VEGETAL LITRO BELMON COD.780281001202936UnidadACEITE VEGETAL LITRO BELMON COD.7802810012029ACEITE MEZC. VEGETAL CLOVELLY 900 ML $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.364 $ 23.364
50131609
MAYONESA KILO DOY PACK MAGGI CODL.780295000265212UnidadMAYONESA KILO DOY PACK MAGGI CODL.7802950002652MAYONESA MAYODAN D 1000 CC. $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.948 $ 6.948
50171902
Salsa7UnidadSalsaSALSA DE CHOCOLATE PARADE 680 GR $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.230 $ 13.230
50171551
Sal de cocina o de mesa12UnidadSal de cocina o de mesaSAL FINA $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
50171901
Conservas60UnidadConservasPALMITO EN TARRO FACUNDO 800 GR $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.400 $ 119.400
14111705
Servilletas de papel20UnidadServilletas de papelSERVILLETA X 70 CAMPANIT $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
50101539
Verduras congeladas40UnidadVerduras congeladasENSALADAS WOK CLASSI 1 KG $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600
Total Neto $ 275.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 275.092


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.