Orden de Compra. Nº
3367-445-R107
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Compra de elementos para la enfermería.
"
Recuerde que el responsable del pago es Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3367-445-R107
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-12-2007
Nombre de la Orden de Compra
Compra de elementos para la enfermería.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Compra de elementos para la enfermería.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5
Razón Social
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra
Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Facturación
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna
-1
Impuesto
13744,866
Dirección de Envío de la Factura
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T.
83.957.900-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
2
Unidad
Pinturas aceitosas
OLEO MODA COLOR BASE FUERTE 1 GL
$ 10.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.084
$ 20.084
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
Rodillos de pintar
RODILLO CHIPORRO NAT 18 CM LIZCAL
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.688
$ 6.688
31211904
Brochas
2
Unidad
Brochas
BROCHA ESTAMPA 3"
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 974
$ 974
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Unidad
Diluyentes para pinturas
AGUARRAS MINERAL ENV 1LT. DIDEVAL
$ 908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.816
$ 1.815
39101701
Tubos fluorescentes
1
Unidad
Tubos fluorescentes
TUBO FLUORESCENTE 40 W PHILIPS
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 740
$ 740
39111810
Interruptores
1
Unidad
Interruptores
PARTIDOR UNIVERSAL G ELECTRIC D-2
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 496
$ 496
31211506
Pinturas de látex
4
Unidad
Pinturas de látex
LATEX HABIT. BASE BLANCA 1 GL.
$ 6.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.512
$ 25.512
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad
Pinturas al esmalte
ESMALTE AMARTILLADO NEGRO ACERADO
$ 3.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.724
$ 11.723
31211904
Brochas
2
Unidad
Brochas
BROCHA 1"
$ 139,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 278
$ 277
31211904
Brochas
2
Unidad
Brochas
BROCHA ESTAMPA 2"
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 606
$ 605
31201515
Cintas de papel
3
Unidad
Cintas de papel
TESA CINTA ENMASCARAR 40X48MM
$ 1.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.429
$ 3.428
Total Neto
$ 72.341
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.745
TOTAL OC
$ 86.086
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.