Orden de Compra. Nº3367-445-R107 "Compra de elementos para la enfermería."
Recuerde que el responsable del pago es Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3367-445-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2007
Nombre de la Orden de Compra Compra de elementos para la enfermería.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de elementos para la enfermería.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna -1
Impuesto 13744,866
Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadPinturas aceitosasOLEO MODA COLOR BASE FUERTE 1 GL $ 10.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.084 $ 20.084
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRodillos de pintarRODILLO CHIPORRO NAT 18 CM LIZCAL $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.688
31211904
Brochas2UnidadBrochasBROCHA ESTAMPA 3" $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 974 $ 974
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadDiluyentes para pinturasAGUARRAS MINERAL ENV 1LT. DIDEVAL $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.816 $ 1.815
39101701
Tubos fluorescentes1UnidadTubos fluorescentesTUBO FLUORESCENTE 40 W PHILIPS $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740
39111810
Interruptores1UnidadInterruptoresPARTIDOR UNIVERSAL G ELECTRIC D-2 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496 $ 496
31211506
Pinturas de látex4UnidadPinturas de látexLATEX HABIT. BASE BLANCA 1 GL. $ 6.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.512 $ 25.512
31211501
Pinturas al esmalte3UnidadPinturas al esmalteESMALTE AMARTILLADO NEGRO ACERADO $ 3.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.724 $ 11.723
31211904
Brochas2UnidadBrochasBROCHA 1" $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278 $ 277
31211904
Brochas2UnidadBrochasBROCHA ESTAMPA 2" $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606 $ 605
31201515
Cintas de papel3UnidadCintas de papelTESA CINTA ENMASCARAR 40X48MM $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.429 $ 3.428
Total Neto $ 72.341
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.745
TOTAL OC $ 86.086


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.