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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3367-463-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-10-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COMPUTACIONALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3367-39-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
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R.U.T. |
61.927.400-8 |
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Dirección de Facturación |
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
27075 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TODOINSUMOS LTDA PUNTA ARENAS |
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Razón Social |
BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.968.230-5 |
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Sucursal |
TODOINSUMOS LTDA PUNTA ARENAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12171703
| Tintas | 1 | Unidad no definida | | TINTA HP 27 |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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12171703
| Tintas | 1 | Unidad no definida | | TINTA HP 28 |
$ 12.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.500
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$ 12.500
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| Tóner | 2 | Unidad | TONER 43535A35A | TONER 43535A35A |
$ 59.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 118.000
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$ 118.000
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Total Neto
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$ 142.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.075
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$ 169.575
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.