Orden de Compra. Nº3367-500-SE09 "REPARACION BUS LOCOMOCION"
Recuerde que el responsable del pago es Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3367-500-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2009
Nombre de la Orden de Compra REPARACION BUS LOCOMOCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3367-3-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna Punta Arenas
Impuesto 41159,32
Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VASQUEZ VARGAS REPUESTOS LTDA
Razón Social VASQUEZ VARGAS REPUESTOS LTDA
R.U.T. 78.252.690-1
Sucursal VASQUEZ VARGAS REPUESTOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31163209
Soportes o retenes del cojinete2UnidadRETEN MAZA TRASERA 1516/1519 (SABO) BRASILRETEN MAZA TRASERA 1516/1519 (SABO) BRASIL $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.496 $ 39.496
25172907
Faro de vehículo4UnidadFAROL M. BENZ DEL. 370/371 OP/REGT.FAROL M. BENZ DEL. 370/371 OP/REGT. $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.268 $ 72.268
25172907
Faro de vehículo4UnidadOPTICO 4651 REGT. CHICOOPTICO 4651 REGT. CHICO $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.296 $ 35.296
25172901
Iluminación exterior para automóviles8UnidadAMPOLLETA 24V. 100/70WAMPOLLETA 24V. 100/70W $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.880 $ 25.880
26111720
Soportes de batería20UnidadTERMINAL DE BATERIA PLOMO NACIONALTERMINAL DE BATERIA PLOMO NACIONAL $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
15121514
Lubricantes de pulverización4UnidadSPRAY WD-40 U.S.A.SPRAY WD-40 U.S.A. $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.128 $ 15.128
39101610
ampolletas de filamento10UnidadAMPOLLETA TUNG 24V. 21W. FLOSSERAMPOLLETA TUNG 24V. 21W. FLOSSER $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
39101610
ampolletas de filamento10UnidadAMPOLLETA 24V. 21/5W P/D PHILIPSAMPOLLETA 24V. 21/5W P/D PHILIPS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
Total Neto $ 216.628
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.159
TOTAL OC $ 257.787


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.