Orden de Compra. Nº3367-62-SE09 "COMPRA UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3367-62-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3367-40-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-03-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU GOSCH LIMITADA
R.U.T. 95.580.000-1
Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadLIMP.LIQ. LAVANDA 900CC. POETT  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680
14111705
Servilletas de papel12UnidadSERV.X140 BLANC. FAMILI 140UN. ELITE  $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.560 $ 13.560
47131604
Escobas6UnidadESCOBAS   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
47131603
Esponjas24Unidad ESPONJA FIBRA P/SANITARIO $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
47131502
Paños de limpieza12UnidadPAÑO MULTIUSO SUAVE  $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.668 $ 4.668
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadLIMP. BAÑO POWER CREAM 500ML.  $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.280 $ 38.280
47131811
Productos de lavandería15UnidadDET.B/ESP. MATIC ROSA/CALA 800GR.DRIVE  $ 1.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.735 $ 18.735
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadGEL LIMP. INODOROS DESINF. 500CC.  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
12141901
Cloro Cl12UnidadLAVANDINA ROPA BLANCA 1LT.  $ 789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.468 $ 9.468
47121802
Removedores12UnidadCERA LIQUIDA AUTOBRILLO INCOL. 900CC.  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.280 $ 20.280
53131606
Desodorantes24UnidadDESOD. INODORO REP. S. ALGOD. 32GR.  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.160 $ 14.160
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo6UnidadPAÑO PISO SUAVE SED METAL  $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.180
12191501
Solventes aromáticos24UnidadDESOD. AMB. PRIMAVERA 360ML.  $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.736 $ 23.736
Total Neto $ 200.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 200.487

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.