Orden de Compra. Nº
3367-62-SE09
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COMPRA UTILES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3367-62-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-03-2009
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3367-40-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5
Razón Social
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra
Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Facturación
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-03-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA.
Razón Social
COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU GOSCH LIMITADA
R.U.T.
95.580.000-1
Sucursal
COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
12
Unidad
LIMP.LIQ. LAVANDA 900CC. POETT
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.680
$ 10.680
14111705
Servilletas de papel
12
Unidad
SERV.X140 BLANC. FAMILI 140UN. ELITE
$ 1.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.560
$ 13.560
47131604
Escobas
6
Unidad
ESCOBAS
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.940
$ 5.940
47131603
Esponjas
24
Unidad
ESPONJA FIBRA P/SANITARIO
$ 725,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.400
47131502
Paños de limpieza
12
Unidad
PAÑO MULTIUSO SUAVE
$ 389,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.668
$ 4.668
12161902
Detergentes surfactantes
12
Unidad
LIMP. BAÑO POWER CREAM 500ML.
$ 3.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.280
$ 38.280
47131811
Productos de lavandería
15
Unidad
DET.B/ESP. MATIC ROSA/CALA 800GR.DRIVE
$ 1.249,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.735
$ 18.735
12161902
Detergentes surfactantes
12
Unidad
GEL LIMP. INODOROS DESINF. 500CC.
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.400
12141901
Cloro Cl
12
Unidad
LAVANDINA ROPA BLANCA 1LT.
$ 789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.468
$ 9.468
47121802
Removedores
12
Unidad
CERA LIQUIDA AUTOBRILLO INCOL. 900CC.
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.280
$ 20.280
53131606
Desodorantes
24
Unidad
DESOD. INODORO REP. S. ALGOD. 32GR.
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.160
$ 14.160
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
6
Unidad
PAÑO PISO SUAVE SED METAL
$ 1.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.180
$ 6.180
12191501
Solventes aromáticos
24
Unidad
DESOD. AMB. PRIMAVERA 360ML.
$ 989,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.736
$ 23.736
Total Neto
$ 200.487
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 200.487
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.