Orden de Compra. Nº3367-67-SE12 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMU"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3367-67-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3367-2-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes
Razón Social Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna Punta Arenas
Impuesto 68455,48
Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas12UnidadBROCHAS 5/8*2"BROCHAS 5/8*2" $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices6UnidadDILUYENTE 5 LITROSDILUYENTE 5 LITROS $ 7.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.740 $ 43.740
31211501
Pinturas al esmalte3UnidadOLEO PROF. NEGROOLEO PROF. NEGRO $ 11.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.704 $ 34.704
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadESMALTE CAFE MOROESMALTE CAFE MORO $ 13.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.408 $ 53.408
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadESMALTE MARFILESMALTE MARFIL $ 9.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.128 $ 36.128
31211501
Pinturas al esmalte16UnidadESMALTE OCREESMALTE OCRE $ 9.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.512 $ 144.512
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRODILLOSRODILLOS $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.920 $ 23.920
Total Neto $ 360.292
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.455
TOTAL OC $ 428.747


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.