Orden de Compra. Nº
3367-78-SE25
"
Adquisición de materiales para el mantenimiento y reparación del Regimiento.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3367-78-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales para el mantenimiento y reparación del Regimiento.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3367-4-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Facturación
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
112195
Dirección de Envío de la Factura
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL TODO ACERO SPA
Razón Social
COMERCIAL TODO ACERO SPA
R.U.T.
76.148.754-K
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL TODO ACERO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161508
Tornillos para madera
1
Caja
AUTOPERFORANTE HEXAGONAL GOL/NE 12 X 3 (100 UNIDADES)
AUTOPERFORANTE HEXAGONAL GOLNE 12 X 3 100 UNIDADES
$ 5.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
31161508
Tornillos para madera
10
Caja
TORNILLO AUTOPERFORANTE 2 X 12 HEX/G (100UNIDADES)
TORNILLO AUTOPERFORANTE 2 X 12 HEXG 100UNIDADES
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
40142310
Tapa de tubería
4
Caja
TAPAS ADHESIVAS DE 14MM (50 UNIDAES)
TAPAS ADHESIVAS DE 14MM 50 UNIDAES
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
39111521
Plafones
11
Unidad
PLAFÓN TORTUGA BLANCO RED ALUM
PLAFÓN TORTUGA BLANCO RED ALUM
$ 3.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.700
$ 40.700
31211906
Rodillos de pintar
7
Unidad
RODILLO CORTA GOTA 18CM PELO 15CM
RODILLO CORTA GOTA 18CM PELO 15CM
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.400
$ 22.400
11101712
Aleación ferrosa
10
Unidad
PERFIL CUADRADO 40 X 40 X 3,0 MM
PERFIL CUADRADO 40 X 40 X 3,0 MM
$ 23.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 238.500
$ 238.500
39121103
Paneles
14
Unidad
PANEL LED REDONDO 18W 6000K D22,4 CM
PANEL LED REDONDO 18W 6000K D22,4 CM
$ 4.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.500
$ 59.500
40142604
Codos de tubo
6
Unidad
CODO 90° FUSIÓN 1/2 MM
CODO 90° FUSIÓN 12 MM
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
31161722
Tuercas de unión
4
Unidad
UNIÓN AMERICANA PPR 1/2MM
UNIÓN AMERICANA PPR 12MM
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
42272012
Tubos o tuberías de succión
4
Unidad
TUBO PN-16 RCT AGUA 1/2
TUBO PN-16 RCT AGUA 12
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.600
$ 23.600
40142604
Codos de tubo
6
Unidad
CODO DE PVS-S50MM X 450GR
CODO DE PVS-S50MM X 450GR
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
40142604
Codos de tubo
4
Unidad
CODO DE PVS-S50 MM X 67,50 GR
CODO DE PVS-S50 MM X 67,50 GR
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
42272012
Tubos o tuberías de succión
7
Unidad
TUBO PVS-U ALC GRIS 50MM 3MTS
TUBO PVS-U ALC GRIS 50MM 3MTS
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
SIFÓN LVT 11/4S/CURV 32MM REG
SIFÓN LVT 114SCURV 32MM REG
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
46171505
Llaves
1
Unidad
MONOMANDO LAVATORIO BAJO MILAN
MONOMANDO LAVATORIO BAJO MILAN
$ 16.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
12352310
Siliconas
1
Unidad
SILICONA BA/CO FNG TRAN EQUIVALENTE A TOOPEX
SILICONA BACO FNG TRAN EQUIVALENTE A TOOPEX
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
30151701
Tubos de bajada
8
Unidad
TUBO PP-RCT 20 X 3MT PN 16
TUBO PP-RCT 20 X 3MT PN 16
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
31211904
Brochas
7
Unidad
BROCHA ESTAMPA 2" EQUIVALENTE A HELA
BROCHA ESTAMPA 2 EQUIVALENTE A HELA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
12352310
Siliconas
10
Unidad
SELL. ACRL. BLANCO PINTABLE 300ML SOUDAL
SELL. ACRL. BLANCO PINTABLE 300ML SOUDAL
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad
RODILLO CORTA GOTA 18CM PELO 15MM
RODILLO CORTA GOTA 18CM PELO 15MM
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA 3"
: BROCHA 3
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
46151601
Manillas
4
Unidad
ASAS GRANDE COLOR CAFE
ASAS GRANDE COLOR CAFE
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
Total Neto
$ 590.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 112.195
TOTAL OC
$ 702.695
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.