Orden de Compra. Nº3367-78-SE25 "Adquisición de materiales para el mantenimiento y reparación del Regimiento."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3367-78-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para el mantenimiento y reparación del Regimiento.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3367-4-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna Punta Arenas
Impuesto 112195
Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TODO ACERO SPA
Razón Social COMERCIAL TODO ACERO SPA
R.U.T. 76.148.754-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL TODO ACERO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera1CajaAUTOPERFORANTE HEXAGONAL GOL/NE 12 X 3 (100 UNIDADES)AUTOPERFORANTE HEXAGONAL GOLNE 12 X 3 100 UNIDADES $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
31161508
Tornillos para madera10CajaTORNILLO AUTOPERFORANTE 2 X 12 HEX/G (100UNIDADES)TORNILLO AUTOPERFORANTE 2 X 12 HEXG 100UNIDADES $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
40142310
Tapa de tubería4CajaTAPAS ADHESIVAS DE 14MM (50 UNIDAES) TAPAS ADHESIVAS DE 14MM 50 UNIDAES $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
39111521
Plafones11UnidadPLAFÓN TORTUGA BLANCO RED ALUMPLAFÓN TORTUGA BLANCO RED ALUM $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.700 $ 40.700
31211906
Rodillos de pintar7UnidadRODILLO CORTA GOTA 18CM PELO 15CMRODILLO CORTA GOTA 18CM PELO 15CM $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
11101712
Aleación ferrosa10UnidadPERFIL CUADRADO 40 X 40 X 3,0 MMPERFIL CUADRADO 40 X 40 X 3,0 MM $ 23.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.500 $ 238.500
39121103
Paneles14UnidadPANEL LED REDONDO 18W 6000K D22,4 CMPANEL LED REDONDO 18W 6000K D22,4 CM $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500
40142604
Codos de tubo6UnidadCODO 90° FUSIÓN 1/2 MMCODO 90° FUSIÓN 12 MM $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31161722
Tuercas de unión4UnidadUNIÓN AMERICANA PPR 1/2MMUNIÓN AMERICANA PPR 12MM $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
42272012
Tubos o tuberías de succión4UnidadTUBO PN-16 RCT AGUA 1/2TUBO PN-16 RCT AGUA 12 $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600
40142604
Codos de tubo6UnidadCODO DE PVS-S50MM X 450GRCODO DE PVS-S50MM X 450GR $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
40142604
Codos de tubo4UnidadCODO DE PVS-S50 MM X 67,50 GRCODO DE PVS-S50 MM X 67,50 GR $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
42272012
Tubos o tuberías de succión7UnidadTUBO PVS-U ALC GRIS 50MM 3MTSTUBO PVS-U ALC GRIS 50MM 3MTS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
31231313
Tubería de plástico1UnidadSIFÓN LVT 11/4S/CURV 32MM REGSIFÓN LVT 114SCURV 32MM REG $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
46171505
Llaves1UnidadMONOMANDO LAVATORIO BAJO MILANMONOMANDO LAVATORIO BAJO MILAN $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA BA/CO FNG TRAN EQUIVALENTE A TOOPEXSILICONA BACO FNG TRAN EQUIVALENTE A TOOPEX $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
30151701
Tubos de bajada8UnidadTUBO PP-RCT 20 X 3MT PN 16TUBO PP-RCT 20 X 3MT PN 16 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
31211904
Brochas7UnidadBROCHA ESTAMPA 2" EQUIVALENTE A HELA BROCHA ESTAMPA 2 EQUIVALENTE A HELA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
12352310
Siliconas10UnidadSELL. ACRL. BLANCO PINTABLE 300ML SOUDALSELL. ACRL. BLANCO PINTABLE 300ML SOUDAL $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLO CORTA GOTA 18CM PELO 15MMRODILLO CORTA GOTA 18CM PELO 15MM $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 3": BROCHA 3 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
46151601
Manillas4UnidadASAS GRANDE COLOR CAFEASAS GRANDE COLOR CAFE $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
Total Neto $ 590.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.195
TOTAL OC $ 702.695


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.