Orden de Compra. Nº
3367-79-SE11
"
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3367-79-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3367-11-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes
Razón Social
Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra
Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes
R.U.T.
61.927.400-8
Dirección de Facturación
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
26572,07
Dirección de Envío de la Factura
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T.
83.957.900-4
Sucursal
Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
3
Unidad
AMPOLLETA AHORRO ENERGIA TRITUBO 20W E27
AMPOLLETA AHORRO ENERGIA TRITUBO 20W E27
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.764
$ 4.764
31201602
Pastas
2
Unidad
PASTA MURO 1 GL.
PASTA MURO 1 GL.
$ 3.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.882
$ 7.882
30161508
Rodillo de papel pintado
6
Unidad
RODILLO CHIPORRO NAT 18 CM
RODILLO CHIPORRO NAT 18 CM
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.048
$ 12.048
Cinta para reparar tubería o manguito
5
Unidad
LLAVE LAVATORIO ACQUAMIX
LLAVE LAVATORIO ACQUAMIX
$ 4.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.910
$ 23.910
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA ESTAMPA 3"
BROCHA ESTAMPA 3"
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.748
$ 2.748
31211604
Diluyentes para pinturas
5
Unidad
AGUARRAS MINERAL ENV. 1 LT.
AGUARRAS MINERAL ENV. 1 LT.
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.840
$ 5.840
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro
3
Unidad
TAPA ASIENTO UNIV BLAN
TAPA ASIENTO UNIV BLAN
$ 5.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.606
$ 15.606
31162007
Clavos de tapicería
3
kilogramo
CLAVOS 1" ENVASE 1 KG.
CLAVOS 1" ENVASE 1 KG.
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.520
$ 5.520
31162005
Clavos para tejados
2
kilogramo
CLAVOS 2" 1/2 KG.
CLAVOS 2" 1/2 KG.
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
31162005
Clavos para tejados
3
kilogramo
CLAVOS 3" KG.
CLAVOS 3" KG.
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.783
$ 3.783
31162005
Clavos para tejados
2
kilogramo
CLAVO 4" KG.
CLAVO 4"KG.
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
31162005
Clavos para tejados
1
kilogramo
CLAVO DE TECHO KG.
CLAVO DE TECHO KG.
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.092
$ 2.092
11121611
Tablero de partículas
12
Plancha
CHOLGUAN LISO 3.0 MM 1.52X2.44
CHOLGUAN LISO 3.0 MM 1.52X2.44
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.316
$ 50.316
Total Neto
$ 139.853
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.572
TOTAL OC
$ 166.425
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.