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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3367-84-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-03-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3367-12-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
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R.U.T. |
61.927.400-8 |
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Dirección de Facturación |
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
25010,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-03-2011 |
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Proveedor |
NABEL E.I.R.L. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L
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R.U.T. |
52.004.020-k |
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Sucursal |
NABEL E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Papel higiénico | 2 | Unidad | SERVILLETAS COCKTAIL 40X200 | SERVILLETAS COCKTAIL 40X200 |
$ 22.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.000
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$ 44.000
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14111703
| Toallas de papel | 6 | Unidad | PACK TOALLA DISPENSADOR 2 X 250 | PACK TOALLA DISPENSADOR 2 X 250 |
$ 8.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.600
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$ 51.600
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47131603
| Esponjas | 1 | Unidad | PACK ESPONJA | PACK ESPONJA |
$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.900
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$ 3.900
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47131805
| Limpiadores de uso general | 12 | Litro | LAVALOZAS KLAPP LT. | LAVALOZAS KLAPP LT. |
$ 1.270,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.240
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$ 15.240
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14111704
| Papel higiénico | 12 | Rollo | ROLLOS HIGIENICOS TORK X 300 | ROLLOS HIGIENICOS TORK X 300 |
$ 1.408,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.896
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$ 16.896
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Total Neto
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$ 131.636
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.011
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$ 156.647
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.