Orden de Compra. Nº3367-84-SE11 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO."
Recuerde que el responsable del pago es Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3367-84-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3367-12-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
R.U.T. 61.927.400-8
Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
Comuna Punta Arenas
Impuesto 25010,84
Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NABEL E.I.R.L.
Razón Social DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L
R.U.T. 52.004.020-k
Sucursal NABEL E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Papel higiénico2UnidadSERVILLETAS COCKTAIL 40X200SERVILLETAS COCKTAIL 40X200 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
14111703
Toallas de papel6UnidadPACK TOALLA DISPENSADOR 2 X 250PACK TOALLA DISPENSADOR 2 X 250 $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
47131603
Esponjas1UnidadPACK ESPONJAPACK ESPONJA $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
47131805
Limpiadores de uso general12LitroLAVALOZAS KLAPP LT.LAVALOZAS KLAPP LT. $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.240 $ 15.240
14111704
Papel higiénico12RolloROLLOS HIGIENICOS TORK X 300ROLLOS HIGIENICOS TORK X 300 $ 1.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.896 $ 16.896
Total Neto $ 131.636
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.011
TOTAL OC $ 156.647


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.