Orden de Compra. Nº3368-119-CM19 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3368-119-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.057-5
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 129
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.057-5
Dirección de Facturación Paseo Bulnes 129
Comuna Santiago
Impuesto 74791
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 129
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo60 (1007112 )BLOCK DE APUNTES COLÓN ESCOLAR ANILLADO 7MM 80HJS. UNIDAD 1025112(1007112) BLOCK DE APUNTES COLÓN ESCOLAR ANILLADO 7MM 80HJS. UNIDAD; Código: 99412M7; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.360 $ 33.360
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo50 (1006396 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-5 BANDERITA SENALIZADORA AMARILLO 50 UNIDADES 1024396(1006396) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-5 BANDERITA SENALIZADORA AMARILLO 50 UNIDADES; Código: 11242AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.100 $ 99.100
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos100 (1557131 )CARPETA DURABLE FAST PLÁSTICA CARTA AZUL UNIDAD 1559014(1557131) CARPETA DURABLE FAST PLÁSTICA CARTA AZUL UNIDAD; Código: 70615AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.300 $ 67.300
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos200 (1557118 )CARPETA DURABLE FAST PLÁSTICA OFICIO AZUL UNIDAD 1559001(1557118) CARPETA DURABLE FAST PLÁSTICA OFICIO AZUL UNIDAD; Código: 70616AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.800 $ 151.800
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar10 (1007009 )SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 30 CM. X 40 CM. 50 UNIDADES 1025009(1007009) SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 30 CM. X 40 CM. 50 UNIDADES; Código: 11469; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.710 $ 32.710
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios48 (1007756 )ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD 1025756(1007756) ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD; Código: 84924; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.344 $ 13.344
Total Neto $ 397.614
Descuento $ 3.976
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.791
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 468.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.