Orden de Compra. Nº3368-217-CM19 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 010 DEPTO II"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3368-217-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 010 DEPTO II
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.057-5
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 129
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.057-5
Dirección de Facturación Paseo Bulnes 129
Comuna Santiago
Impuesto 17436
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 129
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEWPAINT LTDA
Razón Social Comercializadora NEWPAINT Limitada
R.U.T. 76.196.881-5
Sucursal NEWPAINT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211707
2239-10-LP12
Barnices1 (1155775 )BARNIZ IRIS MARINO NATURAL GALON 1 UNIDAD 1178777(1155775) BARNIZ IRIS MARINO NATURAL GALON 1 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija20 (982398 )LIJA ISESA MADERA Nº 60 997922(982398) LIJA ISESA MADERA Nº 60 ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720 $ 1.720
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex1 (1343090 )LÁTEX PASSOL EXTRACUBRIENTE PREMIUM BLANCO TINETA 1369328(1343090) LÁTEX PASSOL EXTRACUBRIENTE PREMIUM BLANCO TINETA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 29.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.663 $ 29.663
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua1 (1019611 )ESMALTE AL AGUA NEWPAINT SEMI BRILLO COLOR BLANCO Y CLAROS TINETA 1039641(1019611) ESMALTE AL AGUA NEWPAINT SEMI BRILLO COLOR BLANCO Y CLAROS TINETA; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 49.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.024 $ 49.024
Total Neto $ 94.607
Descuento $ 2.838
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.436
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 109.205


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.