Orden de Compra. Nº3368-240-CM19 "MATERIALES DE OFICINA DINE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3368-240-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DINE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.057-5
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 129
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.057-5
Dirección de Facturación Paseo Bulnes 129
Comuna Santiago
Impuesto 77028
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 129
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios45 (1006367 )ADHESIVO TORRE BARRA 21GR UNIDAD 1024367(1006367) ADHESIVO TORRE BARRA 21GR UNIDAD; Código: 25118; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.485 $ 10.485
44121708
2239-4-LP14
Marcadores6 (1006263 )MARCADOR BIC PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1024263(1006263) MARCADOR BIC PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: 11042AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.532 $ 2.532
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon75 (1518264 )CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 18MM X 25MT UNIDAD 1520265(1518264) CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 18MM X 25MT UNIDAD; Código: 76875; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.525 $ 30.525
44121708
2239-4-LP14
Marcadores6 (1006265 )MARCADOR BIC PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1024265(1006265) MARCADOR BIC PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: 11042NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.358 $ 2.358
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores50 (1561430 )LÁPIZ OFIXPRES PASTA PUNTA MEDIA 1.0 AZUL UNIDAD 1563313(1561430) LÁPIZ OFIXPRES PASTA PUNTA MEDIA 1.0 AZUL UNIDAD; Código: 10003AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso50 (1006577 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75 GR ALBURA 98% RESMA DE 500 HOJAS 1024577(1006577) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75 GR ALBURA 98% RESMA DE 500 HOJAS; Código: 11821; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.750 $ 116.750
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso35 (1339579 )PAPEL MULTIPROPÓSITO PRISA FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS 500 HOJAS RESMA 1365782(1339579) PAPEL MULTIPROPÓSITO PRISA FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS 500 HOJAS RESMA; Código: 18600; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.515 $ 67.515
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo30 (1006393 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-1 BANDERITAS SENALIZADORAS ROJAS 50 UNIDADES 1024393(1006393) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-1 BANDERITAS SENALIZADORAS ROJAS 50 UNIDADES; Código: 11242RJ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.140 $ 52.140
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario100 (1365114 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1391626(1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 89541; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.700 $ 124.700
Total Neto $ 409.505
Descuento $ 4.095
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.028
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 482.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.