Orden de Compra. Nº3368-253-CM19 "MATERIALES DE OFICINA DINE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3368-253-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DINE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.057-5
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 129
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.057-5
Dirección de Facturación Paseo Bulnes 129
Comuna Santiago
Impuesto 38994
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 129
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios48 (1006367 )ADHESIVO TORRE BARRA 21GR UNIDAD 1024367(1006367) ADHESIVO TORRE BARRA 21GR UNIDAD; Código: 25118; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.912 $ 12.912
44121708
2239-4-LP14
Marcadores8 (1345600 )MARCADOR TORRE PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1371854(1345600) MARCADOR TORRE PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: 36567AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.520
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon50 (1518261 )CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 12MM X 25MT UNIDAD 1520262(1518261) CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 12MM X 25MT UNIDAD; Código: 76874; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.450 $ 17.450
44121708
2239-4-LP14
Marcadores9 (1345570 )MARCADOR TORRE PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1371819(1345570) MARCADOR TORRE PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: 36567NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores50 (1561430 )LÁPIZ OFIXPRES PASTA PUNTA MEDIA 1.0 AZUL UNIDAD 1563313(1561430) LÁPIZ OFIXPRES PASTA PUNTA MEDIA 1.0 AZUL UNIDAD; Código: 10003AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso20 (1153283 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX OFFICE OFICIO ALCALINO 98% DE BLANCURA RESMA 500 HOJAS 1175907(1153283) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX OFFICE OFICIO ALCALINO 98% DE BLANCURA RESMA 500 HOJAS; Código: 11839; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.820 $ 55.820
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso26 (1108026 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS 1128026(1108026) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS; Código: 11827; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.594 $ 61.594
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo25 (1006393 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-1 BANDERITAS SENALIZADORAS ROJAS 50 UNIDADES 1024393(1006393) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-1 BANDERITAS SENALIZADORAS ROJAS 50 UNIDADES; Código: 11242RJ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.550 $ 49.550
Total Neto $ 207.306
Descuento $ 2.073
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.994
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 244.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.