|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3368-258-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.057-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Paseo Bulnes 129 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.057-5 |
|
Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes 129 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
88070 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes 129 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121631 2239-4-LP14
| Distribuidores de pegamento o recambios | 150 | | (1006367 )ADHESIVO TORRE BARRA 21GR UNIDAD 1024367 | (1006367) ADHESIVO TORRE BARRA 21GR UNIDAD; Código: 25118; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 269,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.350
|
$ 40.350
|
60121109 2239-4-LP14
| Blocs de dibujo | 70 | | (1007145 )BLOCK DE APUNTES COLÓN OFICIO PREPICADO EMPASTADO 7 MM 80 HJS. UNIDAD 1025145 | (1007145) BLOCK DE APUNTES COLÓN OFICIO PREPICADO EMPASTADO 7 MM 80 HJS. UNIDAD; Código: 11421M7; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 876,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 61.320
|
$ 61.320
|
44121708 2239-4-LP14
| Marcadores | 60 | | (1007767 )DESTACADOR SELLO-HILITER BOLSILLO AMARILLO UNIDAD 1025767 | (1007767) DESTACADOR SELLO-HILITER BOLSILLO AMARILLO UNIDAD; Código: 85971AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 154,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.240
|
$ 9.240
|
31201509 2239-4-LP14
| Cinta adhesiva de nylon | 100 | | (1007569 )CINTA ADHESIVA SELLOFILM CRISTAL 18X45 M UNIDAD 1025569 | (1007569) CINTA ADHESIVA SELLOFILM CRISTAL 18X45 M UNIDAD; Código: 12749; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 155,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.500
|
$ 15.500
|
44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 100 | | (1561430 )LÁPIZ OFIXPRES PASTA PUNTA MEDIA 1.0 AZUL UNIDAD 1563313 | (1561430) LÁPIZ OFIXPRES PASTA PUNTA MEDIA 1.0 AZUL UNIDAD; Código: 10003AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 50,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.000
|
$ 5.000
|
14111525 2239-4-LP14
| Papel multiuso | 95 | | (1153283 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX OFFICE OFICIO ALCALINO 98% DE BLANCURA RESMA 500 HOJAS 1175907 | (1153283) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX OFFICE OFICIO ALCALINO 98% DE BLANCURA RESMA 500 HOJAS; Código: 11839; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.648,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 251.560
|
$ 251.560
|
44122010 2239-4-LP14
| Divisores | 50 | | (1006894 )SEPARADOR JS CARTA 6 POS BLANCO CARTULINA UNIDAD 1024894 | (1006894) SEPARADOR JS CARTA 6 POS BLANCO CARTULINA UNIDAD; Código: 82755; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 344,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.200
|
$ 17.200
|
14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 35 | | (1006878 )NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITA AMARILLA UNIDAD 1024878 | (1006878) NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITA AMARILLA UNIDAD; Código: 11242AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.944,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 68.040
|
$ 68.040
|
|
|
Total Neto
|
$ 468.210
|
|
Descuento
|
$ 4.682
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 88.070
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 551.598
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.