Orden de Compra. Nº3368-335-CM17 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3368-335-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.057-5
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 129
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.057-5
Dirección de Facturación Paseo Bulnes 129
Comuna Santiago
Impuesto 58447,5264
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 129
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sherwin Zonal Sur
Razón Social SHERWIN WILLIAMS CHILE S A
R.U.T. 96.803.460-k
Sucursal Sherwin Zonal Sur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
2239-10-LP12
Brochas15 (914291) BROCHA CONDOR PREMIUM 2 UNIDAD 929291(914291) BROCHA CONDOR PREMIUM 2 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.860 $ 19.860
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar15 (915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930661(915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.750 $ 42.750
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua3 (960404) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATIN C21SKT COLORES CLAROS 5 GALÓN 977404(960404) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATIN C21SKT COLORES CLAROS 5 GALÓN; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 40.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.826 $ 122.826
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua3 (1523969) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS KEMPRO GRIS PERLA TINETA 1525969(1523969) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS KEMPRO GRIS PERLA TINETA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
Total Neto $ 320.436
Descuento $ 12.817
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.448
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 366.067


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.