Orden de Compra. Nº3368-507-SE13 "Mantención de Dependencias"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3368-507-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2013
Nombre de la Orden de Compra Mantención de Dependencias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.057-5
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 129
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.057-5
Dirección de Facturación Paseo Bulnes 129
Comuna Santiago
Impuesto 64983,23
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 129
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor arquiluck
Razón Social CONSTRUCTORA ALEJANDRO DE JESUS ALARCON PARRA EIRL
R.U.T. 76.169.221-6
Sucursal arquiluck
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102402
Servicios de pintura de interiores1Unidad Servicio de pintura de hall de los espacios comunes de los pisos del edificio. 100 MT2 , incluye materiales y mano de obra. $ 342.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.017 $ 342.017
Total Neto $ 342.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.983
TOTAL OC $ 407.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.