Orden de Compra. Nº3368-90-AG20 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO ARICA "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3368-90-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO ARICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.057-5
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 129
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.057-5
Dirección de Facturación nataniel cox 128
Comuna Santiago
Impuesto 22822,23
Dirección de Envío de la Factura nataniel cox 128
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-08-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diprolab Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
R.U.T. 78.027.120-5
Sucursal Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131611
Palas para basura3Unidad no definidaPALA DE ASEO VIRUITEXPALA DE ASEO VIRUITEX $ 8.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.988 $ 26.988
76111601
Servicios de limpieza de azulejos o techos acústic1UnidadLIMPIA PISOS 900MLLIMPIA PISOS 900ML $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
47131618
Mopas húmedas4UnidadTRAPERO REUTILIZABLE ALGODÓNTRAPERO REUTILIZABLE ALGODÓN $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
47131816
Desodorantes4UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 2.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.240 $ 11.240
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadCLORO DESINFECTANTECLORO DESINFECTANTE $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.430 $ 5.430
47131603
Esponjas11UnidadESPONJA PLANOESPONJA PLANO $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.355 $ 3.355
47121701
Bolsas de basura2UnidadBOLSA DE BASURA 70X90X10BOLSA DE BASURA 70X90X10 $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.020
14111703
Toallas de papel2UnidadTOLLA DE PAPEL JUMBO TOLLA DE PAPEL JUMBO $ 6.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.620 $ 12.620
30181509
Jabonera2UnidadJABON 340CC DIFEMJABON 340CC DIFEM $ 2.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.252 $ 5.252
47131810
Productos para lavar platos2UnidadLAVALOZA 750CCLAVALOZA 750CC $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
47131824
Productos de limpieza de ventanas2UnidadLIQUIDO LIMPIAVIDRIOSLIQUIDO LIMPIAVIDRIOS $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
47131618
Mopas húmedas4UnidadESCOBILLON VIRUTEX ESCOBILLON VIRUTEX $ 3.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.060 $ 14.060
14111704
Papel higiénico3UnidadPAPEL HIGIENICO 500MTSPAPEL HIGIENICO 500MTS $ 3.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.622 $ 11.622
Total Neto $ 120.117
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.822
TOTAL OC $ 142.939


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.102.181-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.316.130-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.