Orden de Compra. Nº
3368-98-AG20
"
FONDOS PRESUPUESTARIOS, COMPRA ÁGIL
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3368-98-AG20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-10-2020
Nombre de la Orden de Compra
FONDOS PRESUPUESTARIOS, COMPRA ÁGIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.057-5
Dirección de Unidad de Compra
Paseo Bulnes 129
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.057-5
Dirección de Facturación
Paseo Bulnes 129
Comuna
Santiago
Impuesto
9063
Dirección de Envío de la Factura
Paseo Bulnes 129
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-08-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercilizadora el arrayan E.I.R.L.
Razón Social
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE ASEO
R.U.T.
77.089.704-1
Sucursal
comercilizadora el arrayan E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131611
Palas para basura
2
Unidad no definida
PALA ASEO
PALA ASEO
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad no definida
LAVALOZA FUZOL LITRO DOY PACK
LAVALOZA FUZOL LITRO DOY PACK
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.580
$ 2.580
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad no definida
LIMPIA PISOS BIDON 5 LITROS MATA 99,9 MARCA MR
LIMPIA PISOS BIDON 5 LITROS MATA 99,9 MARCA MR
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.290
$ 2.290
53131608
Jabones
2
Unidad no definida
JABON SIMMOND DOY PACK 700 ML
JABON SIMMOND DOY PACK 700 ML
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.780
$ 2.780
47131618
Mopas húmedas
4
Unidad no definida
TRAPERO RE UTILIZABLE
TRAPERO RE UTILIZABLE
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
12191501
Solventes aromáticos
1
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL AROM
DESODORANTE AMBIENTAL AROM
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
47131603
Esponjas
11
Unidad no definida
ESPONJA
ESPONJA
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
12141901
Cloro Cl
3
Unidad no definida
CLORO DESINFECTANTE 5 LITROS CONCENTRADO AL 5%
CLORO DESINFECTANTE 5 LITROS CONCENTRADO AL 5%
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
47121701
Bolsas de basura
4
Unidad no definida
BOLSA BASURA CHICA (PAQUETES DE 10 UNIDADES)
BOLSA BASURA CHICA (PAQUETES DE 10 UNIDADES)
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
14111703
Toallas de papel
2
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL ROLLO 150 MT (HOJA GRANDE COMUN)
TOALLA DE PAPEL ROLLO 150 MT (HOJA GRANDE COMUN)
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
14111704
Papel higiénico
5
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO (PAQUETES DE 4 ROLLOS 27 METROS MI
PAPEL HIGIENICO (PAQUETES DE 4 ROLLOS 27 METROS MI
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
47131615
Escobillones
4
Unidad no definida
ESCOBILLON VIRUTEX
ESCOBILLON VIRUTEX
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
47131824
Productos de limpieza de ventanas
3
Unidad no definida
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS (500 CC)
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS (500 CC)
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.870
$ 3.870
Total Neto
$ 47.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.063
TOTAL OC
$ 56.763
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.