Orden de Compra. Nº3368-98-AG20 "FONDOS PRESUPUESTARIOS, COMPRA ÁGIL"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3368-98-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2020
Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS, COMPRA ÁGIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.057-5
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 129
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.057-5
Dirección de Facturación Paseo Bulnes 129
Comuna Santiago
Impuesto 9063
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 129
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-08-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercilizadora el arrayan E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE ASEO
R.U.T. 77.089.704-1
Sucursal comercilizadora el arrayan E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131611
Palas para basura2Unidad no definidaPALA ASEOPALA ASEO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
47131810
Productos para lavar platos2Unidad no definidaLAVALOZA FUZOL LITRO DOY PACKLAVALOZA FUZOL LITRO DOY PACK $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaLIMPIA PISOS BIDON 5 LITROS MATA 99,9 MARCA MRLIMPIA PISOS BIDON 5 LITROS MATA 99,9 MARCA MR $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.290 $ 2.290
53131608
Jabones2Unidad no definidaJABON SIMMOND DOY PACK 700 MLJABON SIMMOND DOY PACK 700 ML $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
47131618
Mopas húmedas4Unidad no definidaTRAPERO RE UTILIZABLETRAPERO RE UTILIZABLE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
12191501
Solventes aromáticos1Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL AROMDESODORANTE AMBIENTAL AROM $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
47131603
Esponjas11Unidad no definidaESPONJAESPONJA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
12141901
Cloro Cl3Unidad no definidaCLORO DESINFECTANTE 5 LITROS CONCENTRADO AL 5%CLORO DESINFECTANTE 5 LITROS CONCENTRADO AL 5% $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
47121701
Bolsas de basura4Unidad no definidaBOLSA BASURA CHICA (PAQUETES DE 10 UNIDADES)BOLSA BASURA CHICA (PAQUETES DE 10 UNIDADES) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
14111703
Toallas de papel2Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL ROLLO 150 MT (HOJA GRANDE COMUN)TOALLA DE PAPEL ROLLO 150 MT (HOJA GRANDE COMUN) $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
14111704
Papel higiénico5Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO (PAQUETES DE 4 ROLLOS 27 METROS MIPAPEL HIGIENICO (PAQUETES DE 4 ROLLOS 27 METROS MI $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131615
Escobillones4Unidad no definidaESCOBILLON VIRUTEXESCOBILLON VIRUTEX $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
47131824
Productos de limpieza de ventanas3Unidad no definidaLIQUIDO LIMPIAVIDRIOS (500 CC)LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS (500 CC) $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870
Total Neto $ 47.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.063
TOTAL OC $ 56.763


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.