Orden de Compra. Nº3369-22-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3369-41-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Curicó
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3369-22-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3369-41-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Confort del Personal Soltero que viven en dependencias de la Prefectura Curicó
Proveniente de Licitación 3369-41-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref.Curico
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Curicó
R.U.T. 60.505.313-0
Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 610
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Curicó
R.U.T. 60.505.313-0
Dirección de Facturación Calle 4 Norte N° 687
Comuna Curicó
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle 4 Norte N° 687
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Roberto Mario Germán Espina León
R.U.T. 7.346.117-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101502
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Total Neto $ 300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 0
TOTAL OC $ 300.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.