Orden de Compra. Nº3369-26-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3369-25-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dpto.Cont.y Fin. VII Zona Maule
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3369-26-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3369-25-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3369-25-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sec. Gest. Fin. y Econ. Pref. Curico
Razón Social Carabineros de Chile - Dpto.Cont.y Fin. VII Zona Maule
R.U.T. 61.979.370-6
Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 610
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dpto.Cont.y Fin. VII Zona Maule
R.U.T. 61.979.370-6
Dirección de Facturación Calle 4 Norte N° 687
Comuna Talca
Impuesto 541363,96
Dirección de Envío de la Factura Calle 4 Norte N° 687
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Easy S.A. - Curicó
Razón Social EASY S.A.
R.U.T. 96.671.750-5
Sucursal Easy S.A. - Curicó
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz1UnidadADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE LA TENENCIA DE CARABINEROS CURICO. SEGUN LISTA ADJUNTA. SE SOLICITA FACTURAR APARTE DEL OTRO PRODUCTO CONSIDERADO.  $ 2.695.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.695.963 $ 2.695.963
56111505
Muebles modulares ejecutivos1UnidadADQUISICION DE MUEBLES, PARA REPOSICION DE MOBILIARIO DE LA TENENCIA AGUAS NEGRAS DE CARABINEROS CURICO. SEGUN LISTA ADJUNTA.SE EFECTUO UN DESCUENTO, DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA ESTE ITEM ES DE $ 182.452 IVA INCLUIDO, SITUACION QUE SE HABIA SEÑALADO EN LAS BASES. SE SOLICITA FACTURAR APARTE DE LOS OTROS PRODUCTOS CONSIDERADOS.  $ 182.452,00 $ 29.131,00 $ 0,00 $ 182.452 $ 153.321
Total Neto $ 2.849.284
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 541.364
TOTAL OC $ 3.390.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.