Orden de Compra. Nº3370-11045-SE08 "ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA"
Recuerde que el responsable del pago es Agrupacion De Seguridad Militar Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3370-11045-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2008
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Agrupación de Seguridad Militar del Ejército - ASME
Razón Social Agrupacion De Seguridad Militar Del Ejercito
R.U.T. 61.101.056-7
Dirección de Unidad de Compra Alferez Real Nº 970
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Agrupacion De Seguridad Militar Del Ejercito
R.U.T. 61.101.056-7
Dirección de Facturación Alferez Real Nº 970
Comuna Providencia
Impuesto 94390,67
Dirección de Envío de la Factura Alferez Real Nº 970
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Xerox de Chile S.A.-
Razón Social XEROX DE CHILE S A
R.U.T. 93.360.000-9
Sucursal Xerox de Chile S.A.-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Añoarriendo de fotpiadora segun contrato 22024176  $ 496.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.793 $ 496.793
Total Neto $ 496.793
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.391
TOTAL OC $ 591.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.