Orden de Compra. Nº3370-147-SE16 "COMPRA DE TONER PARA EL LA UNIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3370-147-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TONER PARA EL LA UNIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Inteligencia del Ejercito N 1 "Soberania"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.056-7
Dirección de Unidad de Compra Alferez Real Nº 970
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.056-7
Dirección de Facturación Alferez Real Nº 970
Comuna Providencia
Impuesto 71706
Dirección de Envío de la Factura Alferez Real Nº 970
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA, EUSEBIO ALFONSO LOPEZ
Razón Social INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA, EUSEBIO ALFONSO LOPEZ
R.U.T. 76.073.716-k
Sucursal INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA, EUSEBIO ALFONSO LOPEZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner3UnidadTONER HP-70 NEGRO ORIGINAL  $ 125.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.400 $ 377.400
Total Neto $ 377.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.706
TOTAL OC $ 449.106


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.