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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3370-149-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL REGIMIENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Inteligencia del Ejercito N 1 "Soberania" |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.056-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alferez Real Nº 970 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.056-7 |
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Dirección de Facturación |
Alferez Real Nº 970 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
283,6035 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alferez Real Nº 970 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-11-2016 |
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Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
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Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212110 2239-5-lp14
| Impresoras multifunción | 1 | | (1137504) ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N 1159531 | (1137504) ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR US$1000(1)
;SERVICIO POR US$500(1)
;SERVICIO POR US$100(1)
;SERVICIO POR US$1(5)
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US$ 1.605,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 1.605,00
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US$ 1.605,00
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Total Neto
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US$ 1.605,00
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Descuento
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US$ 112,35
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 283,60
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 1.776,25
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.