Orden de Compra. Nº3370-154-SE14 "COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3370-154-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Inteligencia del Ejercito N 1 "Soberania"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.056-7
Dirección de Unidad de Compra Alferez Real Nº 970
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.056-7
Dirección de Facturación PASEO BULNES N° 129 PISO 2
Comuna Providencia
Impuesto 6460
Dirección de Envío de la Factura PASEO BULNES N° 129 PISO 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-09-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RECOTONER1
Razón Social RECICLAJES ECOLOGICOS DE CHILE LIMITADA
R.U.T. 77.643.590-2
Sucursal RECOTONER1
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad no definidaTONER TIPO HP CF280A PARA PRO400  $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
Total Neto $ 34.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.460
TOTAL OC $ 40.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.