Orden de Compra. Nº3370-240-SE13 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3370-240-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Inteligencia del Ejercito N 1 "Soberania"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.056-7
Dirección de Unidad de Compra Alferez Real Nº 970
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.056-7
Dirección de Facturación Alferez Real Nº 970
Comuna Providencia
Impuesto 63380,2
Dirección de Envío de la Factura Alferez Real Nº 970
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Tala M.
Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ
R.U.T. 7.515.289-2
Sucursal Cristian Tala M.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas30Unidad no definidaARCHIVADORESARCHIVADORES $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.700 $ 77.700
44121613
Saca corchetes30Unidad no definidaSACA CORCHETESSACA CORCHETES $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
41111604
Reglas30Unidad no definidaREGLASREGLAS $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
44121505
Sobres especiales60Unidad no definidaSOBRESSOBRES $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
14111509
Artículos de papelería30Unidad no definidaRESMAS PAPEL TAMAÑO CARTARESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.700 $ 86.700
60121109
Blocs de dibujo50Unidad no definidaBLOCKBLOCK $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección168Unidad no definidaLAPICES PASTA GELLAPICES PASTA GEL $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.680
44122101
Gomas elásticas50Unidad no definidaGOMASGOMAS $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 333.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.380
TOTAL OC $ 396.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.