Orden de Compra. Nº3370-52-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3370-58-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3370-52-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3370-58-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Inteligencia del Ejercito N 1 "Soberania"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.056-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.056-7
Dirección de Facturación Alferez Real Nº 970
Comuna Providencia
Impuesto 27339,1
Dirección de Envío de la Factura Alferez Real Nº 970
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emporio House
Razón Social EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T. 76.579.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emporio House
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico10BolsaBOLSAS MULTIUSO 35 X 50 CM 100 UNIDADES.  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900
47131603
Esponjas50UnidadESPONJA DE COCINA ACANALADA 50 UNIDADES  $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
47131801
Limpiadores de suelos10UnidadLIMPIAPISO FRAGANCIAS VARIADAS 900 ML  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131609
Magos para escobas o traperos6UnidadTRAPERO DE ALGODÓN BLANCO CON OJAL 50 X 70 CM  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
47131805
Limpiadores de uso general6UnidadLIMPIADOR EN CREMA MULTIUSO ORIGINAL 750 G  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
12141901
Cloro Cl10LitroCLORO LIQUIDO DESINFECTANTE TRADICIONAL 1 LT  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
47121701
Bolsas de basura10RolloBOLSAS DE BASURA 90 X 120 CM EXTRA GRANDE  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
31201512
Cinta Transparente4RolloFILM PLÁSTICO (PAPEL ALUZA) 30 X 1400 MTS.  $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.960 $ 71.960
Total Neto $ 143.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.339
TOTAL OC $ 171.229


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.