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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3370-58-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3370-53-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Inteligencia del Ejercito N 1 "Soberania" |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.056-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.056-7 |
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Dirección de Facturación |
Alferez Real Nº 970 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
14079,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alferez Real Nº 970 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-08-2023 |
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Proveedor |
Office Pro |
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Razón Social |
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.178.530-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Office Pro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131810
| Productos para lavar platos | 25 | Unidad | Lavaloza limón 750cc
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$ 846,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.150
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$ 21.150
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53131608
| Jabones | 30 | Litro | Jabón líquido 1 Lt
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$ 908,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.240
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$ 27.240
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47131801
| Limpiadores de suelos | 37 | Litro | poet | |
$ 695,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.715
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$ 25.715
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Total Neto
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$ 74.105
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.080
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$ 88.185
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.