Orden de Compra. Nº3370-96-CM18 "COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3370-96-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Inteligencia del Ejercito N 1 "Soberania"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.056-7
Dirección de Unidad de Compra Alferez Real Nº 970
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.056-7
Dirección de Facturación Alferez Real Nº 970
Comuna Providencia
Impuesto 47937
Dirección de Envío de la Factura Alferez Real Nº 970
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes28 (981322 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA 360 CC 996782(981322) DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA 360 CC; Código: 84803; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.580 $ 27.580
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes10 (1383867 )DESODORANTE AMBIENTAL GLADE MATIC REPUESTO LAVANDA 270 ML UNIDAD 1410368(1383867) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE MATIC REPUESTO LAVANDA 270 ML UNIDAD; Código: 88279LV; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.260 $ 36.260
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos100 (975971 )DESINFECTANTE VIRGINIA W.C. PASTILLA LAVANDA UNIDAD 990971(975971) DESINFECTANTE VIRGINIA W.C. PASTILLA LAVANDA UNIDAD; Código: 19982JL; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.300 $ 34.300
27112004
2239-7-LP12
Palas10 (1180323 )PALA VIRUTEX VTX PRO C/MANGO METALICO UNIDAD 1206353(1180323) PALA VIRUTEX VTX PRO C/MANGO METALICO UNIDAD; Código: 92054; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.170 $ 12.170
47131615
2239-7-LP12
Escobillones10 (1283359 )ESCOBILLÓN LASER PLASTICO 14-058B UNIDAD 1309369(1283359) ESCOBILLÓN LASER PLASTICO 14-058B UNIDAD; Código: 73759; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.730 $ 8.730
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl40 (50836 )CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L 52873(50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L; Código: 16128; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.920 $ 22.920
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general70 (1255200 )LIMPIA PISOS VIRGINIA 900 CC AROMA LAVANDA UNIDAD 1281206(1255200) LIMPIA PISOS VIRGINIA 900 CC AROMA LAVANDA UNIDAD; Código: 88300LV; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800
0
2239-7-LP12
 35 (1315421 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 100 X 120 CM PAQUETE 5 UNIDADES 1341525(1315421) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 100 X 120 CM PAQUETE 5 UNIDADES; Código: 93023; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.340 $ 39.340
0
2239-7-LP12
 50 (981315 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 UNIDADES 996775(981315) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 UNIDADES; Código: 85409; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.200 $ 26.200
Total Neto $ 252.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.937
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 300.237


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.