|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3371-100-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-02-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FDOS.PRESUPUESTARIOS - ADQUISICIÓN DE PINTURA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Brigada de Aviación del Ejército -BAVE |
|
Razón Social |
Brigada De Aviacion Del Ejercito
|
|
R.U.T. |
61.946.700-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Baquedano 768 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Brigada De Aviacion Del Ejercito
|
|
R.U.T. |
61.946.700-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Baquedano 768 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
15936,25 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Baquedano 768 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-02-2009 |
|
|
|
Proveedor |
Centro de Pinturas RENNER |
|
Razón Social |
ASESORIAS E INVERSIONES RALUN S A
|
|
R.U.T. |
96.813.530-9 |
|
Sucursal |
Centro de Pinturas RENNER |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86131502
| Pintura | 3 | Galón | POLIPAR INCOLORO | POLIPAR INCOLORO |
$ 27.160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 81.480
|
$ 81.480
|
31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 1 | Litro | DILUYENTE POLIPAR | DILUYENTE POLIPAR |
$ 2.395,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.395
|
$ 2.395
|
|
|
Total Neto
|
$ 83.875
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.936
|
|
$ 99.811
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.