Orden de Compra. Nº3371-101-SE20 "FDOS PRESUPUESTARIOS - ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS Y BUZOS DE VUELO. "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-101-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2020
Nombre de la Orden de Compra FDOS PRESUPUESTARIOS - ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS Y BUZOS DE VUELO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3371-10-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 600101/49/2020 del sistema -.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 4039332,36
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Protactical
Razón Social INVERSIONES RETA LIMITADA
R.U.T. 76.065.207-5
Sucursal Protactical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores18UnidadCHAQUETAS DE TRIPULANTES CONFORME A CHAQUETAS DE TRIPULANTES $ 134.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.416.662 $ 2.416.662
73141707
Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o abrigos tejidos87UnidadBUZO DE VUELO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE LICITACIÓN 3371-10-LE20BUZOS DE VUELO PROPPER CWU 27P $ 216.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.842.982 $ 18.842.982
Total Neto $ 21.259.644
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.039.332
TOTAL OC $ 25.298.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.