Orden de Compra. Nº
3371-1018-SE10
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FDOS.PRESUPUESTARIOS - UTILES DE ESCRITORIO
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Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3371-1018-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-11-2010
Nombre de la Orden de Compra
FDOS.PRESUPUESTARIOS - UTILES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3371-49-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social
Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T.
61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T.
61.946.700-0
Dirección de Facturación
Avenida Baquedano 768
Comuna
Rancagua
Impuesto
41512,53
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA EL SOL.
Razón Social
MARIETTA ELIZABETH ROJAS PINTO
R.U.T.
8.320.495-8
Sucursal
LIBRERIA EL SOL.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122001
Archivadores de fichas
30
Unidad
ARCHIV OFICIO L/ANCHO TRAD/BU FLA 19329-1 ISOFIT
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.940
$ 23.940
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
30
Unidad
PAPEL FOTOC/IMP CARTA 75GR LASER 500H
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.810
$ 66.810
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
40
Unidad
PAPEL FOTOC/IMP OFICIO 75GR LASER 500H
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.520
$ 100.520
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
LAPIZ TINTA VBALL GRIP 0.7 AZUL BLN-VB67-L PILOT
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.180
$ 12.180
43232503
Corrector ortográfico
1
Unidad
CORRECTOR BOT/PRINCEL B/SOLV V 20ML 16099 LIQ/PAPER
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 412
$ 412
60121535
Goma de borrar
1
Unidad
GOMA DE BORRAR PLAST TECHNIC-600
$ 219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 219
$ 219
43232503
Corrector ortográfico
12
Unidad
CORRECTOR LAPIZ P/MET 7ML PORTATIL 16200 L/PAPER
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.576
$ 9.576
44122103
Corchetes
5
Unidad
CORCHETES 26/6 CAJA 5000/UN 11696
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.730
$ 2.730
44122104
Clips para papel
10
Unidad
CLIPS METAL 33MM 100UN P/TRI/1 11714
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
Total Neto
$ 218.487
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.513
TOTAL OC
$ 260.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.