Orden de Compra. Nº3371-1018-SE10 "FDOS.PRESUPUESTARIOS - UTILES DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-1018-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2010
Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - UTILES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3371-49-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 41512,53
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA EL SOL.
Razón Social MARIETTA ELIZABETH ROJAS PINTO
R.U.T. 8.320.495-8
Sucursal LIBRERIA EL SOL.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas30Unidad ARCHIV OFICIO L/ANCHO TRAD/BU FLA 19329-1 ISOFIT $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30Unidad PAPEL FOTOC/IMP CARTA 75GR LASER 500H $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.810 $ 66.810
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora40Unidad PAPEL FOTOC/IMP OFICIO 75GR LASER 500H $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.520 $ 100.520
44121701
Lápiz pasta10Unidad LAPIZ TINTA VBALL GRIP 0.7 AZUL BLN-VB67-L PILOT $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.180
43232503
Corrector ortográfico1Unidad CORRECTOR BOT/PRINCEL B/SOLV V 20ML 16099 LIQ/PAPER $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
60121535
Goma de borrar1Unidad GOMA DE BORRAR PLAST TECHNIC-600 $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219 $ 219
43232503
Corrector ortográfico12Unidad CORRECTOR LAPIZ P/MET 7ML PORTATIL 16200 L/PAPER $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.576 $ 9.576
44122103
Corchetes5Unidad CORCHETES 26/6 CAJA 5000/UN 11696 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.730
44122104
Clips para papel10Unidad CLIPS METAL 33MM 100UN P/TRI/1 11714 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
Total Neto $ 218.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.513
TOTAL OC $ 260.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.