Orden de Compra. Nº3371-1075-SE10 "FONDOS PAF/DESC.REP.VIVIENDA FISCAL"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-1075-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-12-2010
Nombre de la Orden de Compra FONDOS PAF/DESC.REP.VIVIENDA FISCAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3371-14-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 61370
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comafuero
Razón Social COMERCIALIZADORA ALEJANDRO FUENZALIDA E I R L
R.U.T. 52.000.710-5
Sucursal comafuero
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Mano de obra temporal4Unidad REPARACION DE RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
Mano de obra temporal1Unidad REPARACION T FIERRO FUNDIDO DE ALCANTARILLADO $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Mano de obra temporal1Unidad REPARACION COLLERIN FIERRO FUNDIDO 110/33 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Mano de obra temporal6Unidad REPARACION DE GRIETAS $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidad MANO DE OBRA $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidad LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO ESCOMBROS $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 323.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.370
TOTAL OC $ 384.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.