Orden de Compra. Nº3371-11567-SE08 "FONDOS INTERNOS/SEC.SUBOFICIALES"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-11567-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2008
Nombre de la Orden de Compra FONDOS INTERNOS/SEC.SUBOFICIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3371-136-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 3985,82
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIALIZADORA TODO ASEO LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIALIZADORA TODO ASEO LIMITADA
R.U.T. 77.222.780-9
Sucursal SOC COMERCIALIZADORA TODO ASEO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
Productos de limpieza de ventanas1UnidadLIMPIAVIDRIOS M/LARGO VIRUTEXLIMPIAVIDRIOS M/LARGO VIRUTEX $ 2.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.233 $ 2.233
47131804
Productos de limpieza de amoniaco2UnidadLORD MATIC DESINF. 100 GRSLORD MATIC DESINF. 100 GRS $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820 $ 1.820
47121701
Bolsas de basura1UnidadBOLSA BASURA 80X120X10BOLSA BASURA 80X120X10 $ 1.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.392 $ 1.392
47131810
Productos para lavar platos1UnidadLAVALOZA PET 5 LTSLAVALOZA PET 5 LTS $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
47131804
Productos de limpieza de amoniaco1UnidadCLORO 5 LTSCLORO 5 LTS $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 941 $ 941
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1UnidadSUPER PLAST.INCOLORO 5 LTSSUPER PLAST.INCOLORO 5 LTS $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
47131618
Mopas húmedas2UnidadTRAPERO DOBLE C/O 5050 ALGODONTRAPERO DOBLE C/O 5050 ALGODON $ 1.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.304 $ 2.304
47131501
Trapos2UnidadPAÑO SPONGIPAÑO SPONGI $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838 $ 838
Total Neto $ 20.978
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.986
TOTAL OC $ 24.964


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.