Orden de Compra. Nº3371-123-SE11 "FONDOS PRESUPUESTARIOS- UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-123-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2011
Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS- UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3371-5-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 21875,46
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIALIZADORA TODO ASEO LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIALIZADORA TODO ASEO LIMITADA
R.U.T. 77.222.780-9
Sucursal SOC COMERCIALIZADORA TODO ASEO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes20Unidad DESODORANTE W.C AROM SURTIDO 40GR. $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.220
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo2Unidad MOPA ALGODON VIRUTEX GRANDE C/ MANGO $ 2.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.796 $ 4.796
47131816
Desodorantes1Unidad DESODORANTE LIQUIDO AROM DE 5 LTS. $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10Unidad GUANTES GAMUZADOS VIRUTEX $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
47131805
Limpiadores de uso general8Unidad DETERGENTE R & R 3K $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.848
53131608
Jabones1Unidad JABÓN LÍQUIDO 5 LTRS WIN $ 6.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930
12141901
Cloro Cl5Unidad CLORO 10 LTS. $ 2.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.940 $ 10.940
47131810
Productos para lavar platos1Unidad LAVALOZAS VIRGINIA LIMÓN DE 20 LTS. $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
14111704
Papel higiénico100Unidad PAPEL HIGIÉNICO ELITE EXTRA BLANCO 50MTS. $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400 $ 27.400
Total Neto $ 115.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.875
TOTAL OC $ 137.009


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.