Orden de Compra. Nº3371-1395-SE09 "FONDOS INTERNOS/CAMPOS DEPORTIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-1395-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-12-2009
Nombre de la Orden de Compra FONDOS INTERNOS/CAMPOS DEPORTIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3371-172-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 28540,28
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro de Pinturas RENNER
Razón Social ASESORIAS E INVERSIONES RALUN S A
R.U.T. 96.813.530-9
Sucursal Centro de Pinturas RENNER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2BaldePINTURA PISCINA AZUL TAHITIPINTURA PISCINA AZUL TAHITI $ 56.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.034 $ 112.034
27111909
Espátulas6UnidadESPATULA YOR 120 MMESPATULA YOR 120 MM $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.072
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadDILUYENTE BS-3DILUYENTE BS-3 $ 9.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.050 $ 9.050
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 23 CMRODILLO CHIPORRO NATURAL 23 CM $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.362 $ 13.362
31211904
Brochas3UnidadBROCHA HELA 3"BROCHA HELA 3" $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.024 $ 6.024
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA MADERALIJA MADERA $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670
Total Neto $ 150.212
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.540
TOTAL OC $ 178.752


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.