|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3371-1395-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
07-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FONDOS INTERNOS/CAMPOS DEPORTIVOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3371-172-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Brigada de Aviación del Ejército -BAVE |
|
Razón Social |
Brigada De Aviacion Del Ejercito
|
|
R.U.T. |
61.946.700-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Baquedano 768 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Brigada De Aviacion Del Ejercito
|
|
R.U.T. |
61.946.700-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Baquedano 768 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
28540,28 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Baquedano 768 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Centro de Pinturas RENNER |
|
Razón Social |
ASESORIAS E INVERSIONES RALUN S A
|
|
R.U.T. |
96.813.530-9 |
|
Sucursal |
Centro de Pinturas RENNER |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211505
| Pinturas aceitosas | 2 | Balde | PINTURA PISCINA AZUL TAHITI | PINTURA PISCINA AZUL TAHITI |
$ 56.017,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 112.034
|
$ 112.034
|
27111909
| Espátulas | 6 | Unidad | ESPATULA YOR 120 MM | ESPATULA YOR 120 MM |
$ 1.512,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.072
|
$ 9.072
|
31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 1 | Unidad | DILUYENTE BS-3 | DILUYENTE BS-3 |
$ 9.050,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.050
|
$ 9.050
|
31211906
| Rodillos de pintar | 6 | Unidad | RODILLO CHIPORRO NATURAL 23 CM | RODILLO CHIPORRO NATURAL 23 CM |
$ 2.227,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.362
|
$ 13.362
|
31211904
| Brochas | 3 | Unidad | BROCHA HELA 3" | BROCHA HELA 3" |
$ 2.008,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.024
|
$ 6.024
|
31191501
| Papeles de lija | 10 | Unidad | LIJA MADERA | LIJA MADERA |
$ 67,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 670
|
$ 670
|
|
|
Total Neto
|
$ 150.212
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 28.540
|
|
$ 178.752
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.